| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| James P. Wesberry | Consultor, Cassals & Associates, EE UU | La Rendición de Cuentas para Prevenir la Corrupción en América Latina |
| CP. Héctor Aguinaga | Socio Management Assurance Services, KPMG México | Gobernabilidad Corporativa |
| Fritz S. Schad | Gerente de Revisión, Volkswagen , S.A. de México | Administración de Riesgos - Aplicación en la Industria Audtomotriz |
| CPC. Ángel Fernández | Socio, Servicios de Asesoria en Control Interno y Administración de Riesgos Corporativos, Mancera, Ernst & Young, México | Aplicación de las Mejores Prácticas en Auditoría Interna |
| CPC. Andrés Lerch | Socio, Auditoría de Sistemas, PriceWaterhouseCoopers, México | El Auditor Interno en un Entgorno de Sistemas |
| CPC. Guillermo Cruz | Socio, Enterprise Risk services, Deloitte & Touche, México | El Rol del Auditor Interno en la Protección, Detección y Reporte de Operaciones Ilícitas |
| CPC. Beatriz Castelán | Director General de Auditoría, Gobierno del D.F., México | El Papel de las Contralorías en el Fortalecimiento del Control Interno |
| CPC. Ma. Guadalupe Chequer | Contralor Interno, Secretaría de Economía, México | La Seguridad de la Información y la Auditroría Interna |
| CP. Jesús Serrano | Director de Auditoría Interna, Grupo Financiero Banamex Accival, México | Diseño e Implementación de una Aplicación Automatizada para el Manejo de las Auditorías |
| Ing. José Luis Figueroa | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México | Los Riesgos en el E-Business |
| CP. Heriberto González | Subdirector de Auditoría Interna, Femsa, México | Benchmarking de Servicios de Auditoría Interna en Internet |
| CP. Daniel Lázaro | Director General de Auditoría, Grupo Elektra, México | Hacia una Auditoría de Clase Mundial |
| Ángel González-Malaxechevarría | Consultor Internacional en Gobernabilidad, Gestión Financiera y Auditoría del Banco Mundial y otros Organismos Multilaterales, EE UU | La Auditoría Interna en el Financiamiento Internacional de los Programas de Reforma del Estado |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Gerineldo Sousa Melo | Vicepresidente Contralor, Popular Bank & Trust LTD | la Evaluación de Riesgos y la Auditoría Interna |
| Miguel Antonio Cano Castaño | Contador Público Colombiano especializado en Auditoria de Sistemas | Administración del Riesgo ante el Lavado de Dinero y los Delitos Financieros |
| Glenn E. Summers | Director of the Louisiana State University Center for Internal Auditing | Riesgos |
| Ing. Carlos Zamora Sotelo | Socio y Director General de la Firma Consultoría Estratégica de Tecnología de Información S.A. de C.V. | Implementación de los Objetivos de Control a la Tecnología de Información |
| Lic. Salvador Valdez Rivera | Dirección en Empresas Públicas y Privadas. | El Diagnóstico como Instrumento para Detectar Áreas o Procesos de Riesgo |
| Gerard Reyes | Gerente Senior Dentro de los Servicios de Tecnología y Riesgo de Seguridad (TSRS) en Ernst & Young LLP. Actualmente está asignado en E&Y, México. | Actualización de Seguridad para Auditores Internos |
| Jorge Barajas Palomo | Director General del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior de la Federación. | El Comité de Auditoría en el Proceso de Gobernabilidad |
| James P. Wesberry, JR. | Director del Proyecto Atlatl de la USAID | El Comité de Auditoría en el Proceso de Gobernabilidad |
| Lic. Ricardo Gutiérrez Calderón | Director General Adjunto de Fortalecimiento de Control Interno, SECODAM | Estrategias para Agregar Valor |
| C.P. Federico A. Ross Rosillo | Contralor Interno - Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura FIRA - BANCO DE MÉXICO | La Auditoría Interna Alineada a los Negocios de la Organización |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Eduardo Trigueros Gaisman | Bolsa Mexican de Valores | Transparencia |
| Guillermo Zamarripa | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Fortalecimiento de Prácticas y control Interno |
| Jesús González | Deloitte & Touche | Análisis de Riesgos |
| Oscar López | INLAC | El nuevo Rol de los Auditores Internos en los sistemas de Gestión de Calidad |
| Ángel Bravo | Telmex | Auditoría de clase Mundial |
| Sergio Flores | Bureau Veritas | |
| Beatríz Castelán | Contraloría General del Departamento del Distrito Federal | Un Modelo de Control Interno en el Sector Público |
| Abelardo Macotela | Price Waterhouse Coopers | Gobierno Corporativo y Auditoría Interna |
| Diodoro Batalla y Carlos Chalico | Mancera Ernst & Young | La Participación del Auditor de Tecnología de Información en Proyectos Asociados al Plan Estratégico del Negocio |
| Rogelio Esparza | KPMG | Riesgos Financieros Peligros y Oportunidades |
| Lazaro Haller | Elektra | Un Despacho de Auditoría Interna Caso Grupo Salinas |
| Edison Estrella | Proyecto Atlatl | Control de Calidad en la Auditoría Gubernamental |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| C.P.C. Guadalupe Chequer Mencarini - Guillermo Cruz | Profesional experto en Auditoría Interna | Panel: Comités de Auditoría |
| Ing. José Luis Figueroa Millán | Director del programa en Comercio Electrónico ITESM - Campus Monterrey | Seguridad y Control en las Organizaciones Electrónicas (e-business) |
| Ing. Carlos Zamora Sotelo | Profesional experto en Auditoría Interna | Auditoría de la Tecnología de Información |
| C.P.C. Ángel Fernández Rodríguez | Mancera Ernst & Young | Sarbanes-Oxley 404 Lecciones Aprendidas3 |
| Gabriel Casas | Profesional experto en Auditoría Interna | Beneficios de Contar con Certificaciones Internacionales en Auditoría y Disciplinas Relacionadas. La Experiencia de Área de Auditoría Interna de Banco de México |
| Guillermo Casal | IFPC International Group, Inc | Auditoría Forense: Clave en la Investigación de Delitos Económicos |
| Héctor González | Grupo Industrial Saltillo | |
| Heriberto González | FEMSA | Acciones con Valor |
| Javier González | Secretaria de la Función Pública | El Impacto de los Compromisos Internacionales Anticorrupción en la comunidad de Auditores y Contadores Públicos |
| José Luis Martínez H. | Profesional experto en Auditoría Interna | Administración de Riesgos en el Sector Público Federal |
| Jorge Fabre | Profesional experto en Auditoría Interna | Gobierno Corporativo |
| C.P. José Luis Rojas | Deloitte - Socio Director de Servicios de Auditoría Interna para Latinoamérica | Fraudes Corporativos |
| Lic. José M. Gutiérrez Juvera | Profesional experto en Auditoría Interna | Evaluación de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna |
| Mario Mota | DESC Corporativo | Elaboración del Programa de Auditoría Basado en Riesgos |
| Marisol Terrazas G. | BANAMEX | La Auditoría Basada en Evaluación de Riesgos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| CP. Jorge Sergio López | PricewaterhouseCoopers | Experiencias prácticas en la implementación de COSO-ERM |
| C.P. Arturo Reyes Figueroa | Salles, Sáinz-Grant Thornton | Enfoque a los negocios - tu mejor herramienta - Autoevaluación de Control |
| C.P. Alejandro R. de Pando | Comisión Nacional del Agua | Auditoría de Obra Pública Bajo el Enfoque Concurrente (Experiencias Relevantes) |
| C.P. Andres Lerch | Ernst & Young | Principales Debilidades y Oportunidades de Mejora en el Proceso de Compras - Pagos |
| C.P. Juan Manuel Torres | Deloitte | Reconstruyendo la Confianza - Resultados de SOX |
| CPA. Oscar Álvarez | Ernst & Young | Mejoramiento de Procesos Utilizando la Herramienta Six Sigma para el Gobierno Corporativo |
| Act. Zeus Zamora | Comisión Nacional del Agua | Seguridad en la Tecnología - Oportunidades de Mejora |
| Stephen D. Goepfert | VP Internal Audit | Horizontes, Retos y Estatus de la Auditoría Interna |
| Ing. Javier Vélez | Consejero de Grupo financiero Banorte, Gruma y British American Tobacco | ¿Qué Espera el Consejo de sus Auditores Internos? |
| Ing. José Alberto Álvarez S. | Comercial Mexicana de Pinturas | Pistas de Auditoría - Comex |
| C.P. José Luis Rojas / C.P. Lilian Torres | Deloitte | Diseño e Implementación de Programas y Controles Antifraudes |
| Hernán Murdock | Control Solutions International | Programa de Informantes - Herramienta Contra el Fraude |
| C.P. Omar Torres | Yaxkin Consulting, S.C. | Impacto de los Riesgos Financieros y Operativos en la Responsabilidad Social Corporativa |
| CPC. Fernando Banchs | KPMG | Mejores Prácticas en Comités de auditoría |
| Lic. Ricardo Gutiérrez Calderón | Presidente del Consejo Nacional Directivo, Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. | Informe sobre el Estado que Guarda el Control Interno |
| Lic. José M. Gutiérrez Juvera | Profesional experto en Auditoría Interna | Evaluación de la Calidads - ¿Estas listo para este reto? |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Lic. Ricardo Gutiérrez Calderón / Patricia K. Miller / CPC. Arturo González de Aragón | Presidente del IMAI / Experta Internacional en Auditoría Interna y Control / Auditor Superior de la Federación | Sesión General - Tendencias globales y retos de la profesión de Auditoría Interna |
| Andrés Castañeda | Ejecutivo Global de Auditoría y Administración de Riesgos | Metodologías actuales para la Evaluación de TIC |
| Todd DeZoort y Paul Harrison | Expertos Internacionales en Auditoría Interna y Prevención de Fraudes | Understanding Internal Auditor Responsability for Fraud Detection |
| Fernando García | Grupo Industrial Saltillo | Análisis Financiero en la determinación de objetivos de Auditoría |
| Rommet Verdugo y Edgar Cruz | Ernest & Young | Ley del Mercado de Valores vs SOX |
| CPC. Arturo Reyes | Grant Thornton | Control Interno sobre el Reporte Financiero - Guía para empresas pequeñas (COSO III) |
| CPC. Juan Manuel Torres y Carlos Díaz Torre | Deloitte | Fraude Operacional y su Detección Oportuna |
| Dr. Gabriel Carmona | ISACA | Gobierno Corporativo de Tecnología de la Información |
| L.C. Gustavo Adolfo Solís M. | Grupo Cynthus | Análisis de datos para optimizar la Administración de Riesgos utilizando IDEA |
| Jorge Alfredo Fernández | PriceWaterhouseCoopers | El ERM como herramienta para reducir costos |
| Psic. Raúl Mendoza Zaragoza | CEDEI | Sistemas Integrales de Evaluación |
| Alfonso S. Gómez Cardoso | Deloitte | Tendencias en la Administración Integral de Riesgos |
| Lincoln Romain | Chairman of the Board of the Environmental, Health & Safety Auditor Certifications (BEAC) | La Auditoría Ambiental, asumiendo la responsabilidad social |
| CPC. Arturo Díaz Alonso C.P. Guadalupe Chéquer y Dra. Yolanda Angulo | La Ética un Reto Universal de Hoy y de Siempre | |
| C.P. Rommel Verdugo | Ernest & Young | Sarbanes Oxley sección 404, Evaluando Opciones para Tomar la Mejor Decisión |
| Ing. José Luis Nava | Director General de Auditorias Federales de Inversiones Fisicas de la ASF | Auditoría Integral de Proyectos |
| Manuel Molina Parral | Xopantech | Tecnología de Vanguardia para la Gestión y Dirección de la Función de Auditoría |
| Jorge Luis Guzmán | AVON | Evolución y Oportunidades de la Auditoría Interna |
| José Manuel Gutiérrez Juvera | Sesión General - La Certificación como un Valor Agregado a las Organizaciones |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Lic. Sergio Penagos G. | Subsecretario de la Secretaría de la Función Pública | Programa de Mejora de la Gestión |
| Lic. Mónica Palm L. | Xopantech | GRC: Un Enfoque Integrado de Gobierno corporativo, Riesgo y Cumplimiento |
| Lic. Roberto Cabrera S. | KPMG, Cárdenas Dosal, S.C. | Comités de Auditoría - Mejores Prácticas Internacionales |
| Lic. Héctor Tinoco J. | Banco de México | Auditoría Interna- Mejores Prácticas |
| C.P. Luis Moya P. | Luis Moya Consulting Group | Un Nuevo Paradigma de TI para Auditoría |
| C.P. Andrés Lerch del Bosque | Mancera Ernst & Young | El Auditor Interno como Consultor de empresa |
| C.P. Gregorio Guerrero P. | Instituto Federal Electoral | Retos de la Fiscalización en un Órgano Autónomo de Estado |
| Ing. Carlos Zamora S. | Information System Audit and Control Association - México | Gobernanza Corporativa en las TIs |
| Dr. Guillermo Cruz R. | Avan C. Consultores | Comités de Auditoría Independientes en el Sector Público |
| C.P. Luis A. Guerrero A. | Yaxkin Consulting | Ética Corporativa |
| C.P. Juan Manuel Portal M. | Presidente de la Association of Certified Fraud Examiners - México | Auditoría Forense |
| C.P. Benjamín G. Hill M. | Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción | Estrategias para la Transparencia Gubernamental |
| Lic. José Antonio Bolivar B. | Coord. Gral. Órganos de Vigilancia y Control - SFP | Estrategias de Fiscalización en la Administración Pública Federal |
| C.P. Arturo S. Reyes F. | Grant Thornton | Modelos de Control - Mejores Prácticas Internacionales |
| Lic. José Manuel Gutiérrez J. | Auditoría Superior de la Federación | Autoevaluación de Control: Garantía de Resultados |
| Lic. Richard de la Cruz | Vicepresidente de Finanzas de Parque Cibernético República Dominicana | Ética, Moral, Confianza y Lealtad, Cuatro Palabras de la Transparencia |
| C.P. Adolfo Ramírez F. | PriceWaterHouseCoopers | Práctica de Evaluación y Administración de Riesgos |
| Lic. Jorge Luis Gúzman M. | Mexichem, S.A. | Auditoría Interna Basada en Riesgos |
| Lic. Miguel A. Valle | LEVO Consultores, S.A. de C.V. | Balance Score Card en la Administración Pública |
| Lic. Ricardo Gutiérrez C. | Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. | La Importancia de los Estándares Internacionales para la Auditoría Interna |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| CPC. Arturo González de Aragón | Auditor Superior de la Federación | Perspectivas de la Fiscalización Superior |
| Lic. Jesús Silva-Herzog Flores | Ex-Secretario de Hacienda y Crédito Público Consultor | México 2009. Una Visión de la Realidad Económica y sus Perspectivas |
| C.P. Alberto Nuñez Esteva | Presidente de Sociedad en Movimiento | Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, una Visión Ciudadana |
| Dr. Ernesto Marcos | Socio Fundador y Director Marcos y Asociados, S.C. | ¿Cómo Estamos Enfrentando en México la Crisis Económica? |
| Dr. Guillermo Cruz R. / C.P. Francisco J. Alcalá / Ing. Juan Sotil | Socio Director AVAN C - Consultores - Baker Tilly / Presidente del Comité de Auditoría y Práctica Societarias de GFNorte / Presidente del Comité de Auditoría de Laboratorios Dermatológicos Darier, S.A. de C.V. | Panel: Comités de Auditoría |
| C.P.C. José Carlos Cardoso C. / C.P. Ernesto Vega Velasco / C.P.C. Álvaro Gasca N. / C.P.C. Hugo Lara S. | Socio Director de MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C. / Presidente del Consejo de Administración, Wal-Mart de México / Consultor Independiente / Presidente de la Unión de Crédito para la Contaduría Púiblica, S.A. de C.V. | Panel: La Evaluación de Mejores Prácticas Corporativas |
| Lic. José Alfonso Medina y Medina | Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Agenda y Ruta para Alcanzar Resultados en el Gasto Público |
| MBA. Enrique Alejandro Bertrán Sánchez | Socio de la Práctica de Sustentabilidad PriceWaterHouseCoopers, S.C. | La Auditoría Interna del Futuro Sustentable |
| Ing. David Escalante Mancillas | Director de Servicios de Asesorías de Negocios y Tecnología de Información Ernst & Young | Continuidad de Negocio: Qué debe Conocer el Auditor Interno para estar Preparado ante una Interrupción |
| C.P. Jesús González Arellano | Socio Risk Advisory Services KPMG | Responsabilidad Social Corporativa |
| Ing. Carlos Zamora Sotelo | Presidente ISACA Capitulo Ciudad de México | Sustentabilidad y el Valor de las TIC en las Organizaciones |
| Lic. Manuel Molina Parral | Gerente de Sistemas de Auditoría y Administración de Riesgos XopanTech, S.A. | Cómo Implementar Exitosa y Rápidamente la Auditoría Continua |
| Lic. Gerardo Gil Valdivia | Presidente de la Sección Mexicana del Club de Roma | El Estado y el Derecho en México - Hacia una Visión de Largo Plazo del Desarrollo del País |
| C.P. Luis B. Moya Planas | Director de Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V. - ACL | Análisis de Problemas - Un Enfoque Científico |
| C.P. Alberto Muñiz González | Socio de la Práctica de Servicios de Auditoría Interna en IT PriceWaterHouseCoopers | La Auditoría de Sistemas como parte Fundamental de la Auditoría Interna |
| C.P. Luis B. Moya Planas | Director de Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V. - ACL | Taller Práctico: Análisis Electrónico de Datos |
| Patricia K. Miller | Socia de Enterprise Risk Services, Deloitte & Touche, LLP | The Future of Our Profession: Internal Audit Today |
| Glenn E. Sumners | Director, E. J. Ourso College of Business, Louisiana State University Center for Internal Auditing | Risk Management: Does it Work |
| C.P. Raúl Robles Segura / Mtro. Ángel José Trinidad Zaldivar / Dr. Miguel Carbonell Sánchez | Contralor de la UNAM / Comisionado del IFAI / Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM | Transparencia y Acceso a la Información |
| Dr. Omir José Pereira Lavinas | Jefe de la Oficina Relaciones Internacionales Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil | Auditoría al Desempeño |
| Enrique Rodríguez | Auditor Principal Responsable por los Servicios de Auditoría Interna en las Áreas de Finanzas, Administración Recursos Humanos y Oficinas de Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Perspectivas de Auditoría Interna en la Gobernanza de Manejo de Riesgos |
| C.P.C. Manuel Alatriste Pérez Peña | Socio Decano, PriceWaterHouseCoopers, S.C. | Amenazas y Expectativas para Auditoría Interna |
| Arturo Reyes | Director de Riesgos de Negocio, SALLES, SAINZ-GRANT THORNTON, S.C. | La Función de Auditoría Interna ante los Sistemas de Calidad de ISO |
| L.C. José Luis Rojas de la Cruz | Socio Business Risks, SALLES, SAINZ-GRANT THORNTON, S.C. | Técnicas de Contabilidad Forense |
| Lic. Mónica Palm Lapierre Armande | Gerente General XopanTech México | El Reto de la Auditoría Interna en México: Palanca Real para el Progreso y la Competitividad |
| Diarmuid (DER) Hurley O' Sullivan | Socio Fundador de Sullivan Miranda, S.C. | Pagos Electrónicos ¡Cuidado! |
| Dr. J. Daniel Oviedo Tobias | Director de Administración del Área de Auditoría Interna, Grupo Financiero Banorte | Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Área de Auditoría Interna |
| Carlos Ramírez Acosta | Director General de PRISMA Consulting Latinoamérica | Prevención y Detección de Fraude |
| Ing. Ernesto Martín del Campo González | Director del Programa para el Desarrollo y Ejecución de Políticas y Proyectos de Promoción de una Cultura de Legalidad, Secretaría de Seguridad Pública | El Papel de la Auditoría Interna en la Prevención del Delito Cibernético |
| C.P. Jorge Barajas Palomo | Consultor Independiente | Auditoría Interna y Rendición de Cuentas con una Visión Ética |
| C.P. Héctor Aguiñaga Pérez | Titular del Área de Auditoría Interna Petróleos Mexicanos | Implementación del Gobierno Corporativo en PEMEX y en la Administración Pública Federal |
| L.C. Gustavo Adolfo Solís Montes | Socio Fundador y Director General, Grupo Cynthus, S.A. de C.V. | Importancia y Efectividad de los Controles Internos |
| C.P. Daniel Lázaro Haller | Director General de Auditoría de Grupo Salinas y Socio, Director de AUDAZ Consultores, S.C. | Mejores Prácticas para Contar con un Departamento de Auditoría Interna de Clase Mundial |
| C.P.C. Alejandro Morán | Socio IFRS, ERNST & YOUNG | Aspectos Importantes sobre IFRS |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| C.P. Ernesto Vega Velasco | Consultor Independiente de Empresas Públicas | La Auditoría en el Gobierno corporativo |
| Lic. Gerardo Gil Valdivia | Director General de Planeación y Análisis de la CNDH | México: Hacía el Desarrollo Sustentable con una Visión de Largo Plazo |
| C.P. y M.I.E.F. Jesús González Arellano | Socio a Cargo de Servicios de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Gestión de Riesgos KPMG, México | Administración INTEGRAL y SOSTENIBLE de Riesgos ¿Es su Enfoque el Correcto? |
| Dr. Guillermo Cruz Reyes | Socio Director de Asesores de Consejo y Alta Dirección, S.C. | Identificación y Tratamiento de Riesgos Estratégicos: Una Contribución Indispensable y de Alto Valor Agregado |
| C.P.C. Adolfo Ramírez / C.P. Alberto Muñiz | Socio Nacional de Servicios de Auditoría Interna México - PriceWaterHouseCoopers / Socios a Cargo de Servicios de Auditoría Interna en Sistemas - PriceWaterHouseCoopers | Auditoría Interna 2.0 - Un Futuro Lleno de Oportunidades |
| Armando Villacorta Cavero | Experto Internacional en Auditoría Interna | Indicadores de Gestión para Auditores Internos |
| Lic. Mónica Palm Lapierre Armande | Gerente General Xopantech, México | La Nueva Contribución del Auditor Interno, Clave para el Gobierno Corporativo y la Competitividad |
| Lic. Ernesto O'Farril Santoscoy | Director de Estrategia de Actinver y Presidente de Casa de Inversiones | Tendencias sobre la Nueva Regulación Financiera, Nacional e Internacional |
| MBA. Licinio Moreira | Consultor Independiente y CEO de Uniflex Holdings | El Método BPR - Business Process Redesign |
| Alan N. Siegfried | Auditor General of the Inter - American Development Bank (BID) | Addressing Current Governance and Risk Management Challenges for International Organizationss |
| Oswaldo Basile | Experto Internacional en Auditoría Interna | Normas Internacionales de Auditoría Interna, Una Visión Práctica |
| Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar | Comisionado del IFAI | |
| L.C. José Luis Rojas de la Cruz / C.P.C. Arturo reyes | Socio Business Risk / Director de Riesgos de Negocio Salles Sainz - Grant Thornton, S.C. | Indicadores de Fraude, Disuasores y Medidas para Detectar el Fraude |
| Lew Burnham | Consultor Global en Auditoría Interna y Gestión de Riesgos | Cómo Conseguir el Valor Máximo de la Evaluación de Calidad |
| Lic. Gustavo A. Solis Montes | Socio Fundador y Director General Grupo Cynthus, S.A. de C.V. | Administración de Riesgos |
| C.P. y L.E. Patricio Bustamante Martínez | Vicepresidente de Supervisión de Gastos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | La Importancia de la Auditoría Interna y las Áreas de Cumplimiento en el Sistema Financiero |
| C.P. Luis Moya Planas | Director de Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V. - ACL | Tecnologías de Información y la Auditoría Interna |
| Dr. Juan Pardinas Carpizo | Director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) / Analista Económico y Político | Retos de la Economía Mexicana |
| C.P. Ángel Bravo Trujillo | Subdirector de Auditoría Interna de Telmex Internacional | Comités de Auditoría |
| Consuelo Herrera | Federal SBU, Sensitive But Unclassified, Clearance, International Forensic Accountant - Tampa, Florida | Auditores y Contadores Están Forzados a Aprender Sobre Fraude |
| Mtro. Ernesto Martín del Campo González | Encargado del Desarrollo de Programas de Prevención del Delito para Universidades en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos | Prevención de Fraudes Informáticos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Larry Rittenberg | Presidente Emérito de COSO | Reflexiones sobre una Carrera Dedicada al Estudio del Control y la Auditoría Interna |
| Dr. Rogelio Gasca Neri | Miembro del Consejo de Administración de Pemex | Identificación de Oportunidades en la Crisis |
| Patricia E. Scipio | Consultora Independiente en Auditoría Interna, Gobernanza, Administración de Riesgos Gestión de Riesgos y Control / Autora / Conferencista profesional | El Futuro de la Profesión de Auditoría Interna |
| Adelina Louie | Auditor Interno - Hong Kong | Internal Audit: Adopting a Risk - Centric Approach |
| C.P. Alejandro Díaz | Gerente de Supervisión de Economía, Producción y Planificación Federal de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la República Argentina | Evaluación del Impacto de Políticas Publicas en un Esquema de Coordinación Interjurisdiccional de Organismos de Control: La Red federal de Control Público |
| Ing. Sergio F. Villarreal / C.P. Juan Manuel Torres | Socio Deloitte / Socio Deloitte - Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. | Armonizando el Triángulo: Favoreciendo la Integración entre la Auditoría Interna, la Alta dirección y el Comité de Auditoría |
| C.P. Jorge Arteaga | Subdirector de Auditoría | América Móvil, S.A.B. de C.V. | |
| L.C. Juan Carlos Reséndiz | Gerente Senior en el Área de Servicios de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento de KPMG | Desarrollo Sustentable |
| Lic. José Luis Rojas | Socio Business Risk, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. | Auditoría del Programa de Antilavado de Dinero |
| Lic. Raúl Zamora Araujo | Director de Consultoría (GITS) | Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (La Materialización de las Mejores Prácticas de Auditoría) |
| Lic. Martha Elena Navarrete Villarreal | Directora Ejecutiva de Administración de Auditoría Interna - Grupo Financiero Banorte | Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (La Materialización de las Mejores Prácticas de Auditoría) |
| Dr. Jorge Valencia del Toro | Socio Director de PKF Consulting México | Estrategias para Generar Oprtunidades en la Auditoría Interna |
| Ángel González - Malaxetxebarria | Especialista e Investigador | La Función de Auditoría Interna de Gestión en la Arquitectura del Estado Moderno: Experiencias Internacionales |
| Lic. Ricardo Raphael de la Madrid | Profesor / Investigador Afiliado de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) | Demanda de Rendición de Cuentas |
| Ing. Nicolás Mariscal | Presidente del Consejo de Administración - Frupo Marhnos, S.A. de C.V. | Responsabilidad Social Empresarial |
| Dr. Guillermo Cruz Reyes | Socio Director de Asesores de Consejo y Alta Dirección, S.C. (ACAD) | La Sociedad Anónima Moderna (SAPI) y la Contribución de Valor del Consejo de Administración |
| Mtro. Rafael Germosén | Presidente de Ingeniería de Talentos | Siete (7) Cualidades que Garantizan el Éxito de un Auditor Líder |
| C.P. Alfonso Gómez | Director Corporativo de Auditoría Interna - Grupo Empresarial Ángeles, S.A. de C.V. | Comités de Auditoría y Administración de Riesgos |
| Edgardo Castro Rivera | Contralor Auxiliar de la Oficina del Contralor de Puerto Rico | Alternativas a la Fiscalización Tradicional: Retos para el Siglo XXI |
| Lic. Alberto Muñiz González | Socio de Asesoría de Negocios de PriceWaterHouseCoopers México | Tecnologías de la Información y la Auditoría Interna |
| John Dix | Miembro del Consejo de QLIKMEX | Descubriendo los Datos de una Manera Simple, Ágil y Oportuna |
| Lic. Gustavo A. Solis Montes | Socio Fundador y Director General - Grupo Cynthus, S.A. de C.V. | Competitividad |
| Lic. Roger Bonet Prat | Fundador y Presidente del Grupo Eniac | Auditoría de Proyectos - La Aplicación Efectiva de la Auditoría para el Éxito de los Proyectos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Dr. Juan José Suárez Coppel | Director General de Petróleos Mexicanos | Perspectivas de Petróleos Mexicanos |
| James D. Ratley | Presidente y CEO Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) | Indicadores de Fraude en la Gestión de Riesgos |
| José Oyola Santiago | Ex Director Auxiliar en Government Accountability Office (GAO) y Ex Representante de GAO en el Comité de Deuda Pública de INTOSAI | Mejores Prácticas en la Gestión de Riesgos sobre el Gasto e Ingreso Público |
| Ing. Miguel Ángel Alonso Rubio | Director General, Acciona Energía México | La Trascendencia de los Proyectos Eólicos en México |
| C.P. Víctor B. Jiménez C. | Director General Adjunto de Finanzas HSBC - America Latina | El Entorno Económico Mundial y su Impacto en el Sistema Financiero en Latinoamérica y México |
| David Dominguez | Director, Business Advisory Services Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. | Las Redes Sociales y sus Riesgos Asociados |
| Dr. Guillermo Cruz Reyes | Socio Director de Asesores de Consejo y Alta Dirección, S.C. (ACAD) | Mejores Prácticas en la Administración a Nivel Global |
| Lic. Martha Elena Navarrete Villarreal | Directora Ejecutiva - Administración de Auditoría Interna, Grupo Financiero Banorte | El Auditor en el Marco de un Entorno Regulatorio Dinámico |
| Lic. Roger Bonet Prat | Presidente y Fundador, Grupo Eniac - XopanTech, S.A. de C.V. | Gerencia Orientada a Proyectos y Auditoría de Proyectos: Factores Críticos de Éxito para la Competitividad |
| Daniel Aguiñaga | Socio Líder de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) | El Gobierno Corporativo y la Auditoría Interna |
| Ing. Ignacio Arroyo Kuribreña | Gerente de Finanzas de Carbono | Participación de México en el Mercado de los Bonos de Carbono |
| Simon Webley | Director de Investigaciones del Institute of Business Ethics | El Papel Actual de la Ética en las Organizaciones |
| Paul Sobel | Director Ejecutivo de Auditoría en Georgia Pacific | Homologación de Estándares y Directrices Internacionales de Auditoría Interna |
| Chris Mihm | Director General del Equipo de Asuntos Estratégicos, Government Accountability Office GAO | Auditorías al Desempeño |
| Lic. Francisco Suárez Dávila | Secretario General, Fundación Colosio Nacional, A.C. | Los Retos de la Política Financiera para un Nuevo Gobierno en México |
| L.C. José Luis Rojas | Socio Business Risks, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. | Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y su Auditoría |
| José Francisco Díaz | Gerente Senior de Consultoría y Auditoría PriceWaterHouseCoopers | El Auditor Interno y el Riesgo del Cloud Computing |
| Enrique Bertrán | Socio de Consultoría de la Práctica Sustainability Business Solutions PriceWaterHouseCoopers | La Nueva Ley para Empresas Sustentables y Cómo el Auditor Interno |
| C.P. Daniel Lázaro Haller | Socio Director de Audaz Consultores, S.C. | 5 Consejos Prácticos para Potencializar su Departamento de Auditoría Interna |
| Lic. Raúl Zamora Araujo | Director de Consultoría, GITS | Hackeo Ético |
| Dr. Jorge Valencia del Toro | Socio de Consultoría Mazars | La Tecnología de Información, Herramienta de la Auditoría Interna |
| Octavio Carranza | Director de la Práctica de Supply Chain Management Technologies / PriceWaterHouseCoopers | La Auditoría Interna en la Cadena de Suministro |
| Lic. José M. Gutiérrez Juvera | Director General del Instituto de Capacitación y Desarrollo en fiscalización Superior, Auditoría Superior de la Federación | Certificaciones Internacionales como Evidencia de Competencia Profesional |
| Nahun Fret | Vicepresidente Auditoría Interna Central Romana Corporation, Ltd | Auditoría Interna en Tercera Dimensión (3D) |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Douglas F. Prawitt | Miembro del Consejo de Administración de COSO | COSO 2013 y su Importancia en la Auditoría Interna |
| Luis Téllez Kuenzler | Presidente de Grupo BMV | Función de la Auditoría Interna en la Supervisión de Información de Mercados |
| Hans Winters | Director de Auditoría Siemens AG | La Función de Auditoría Interna en la Actualidad |
| Carman L. Lapointe | Subsecretaria General de Servicios de Supervisión Interna / Organización de las Naciones Unidas (ONU) | Administración de Riesgos |
| Lucy Elliott | Directora de Auditoría Interna y Evaluación / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | La Importancia de la Comunicación en el Proceso de la Auditoría |
| Tammi Johnson | Gerente del Grupo de Unidad de Integridad Financiera en el Grupo de Auditoría Interna de Microsoft Corporation | Uso de la Tecnología en la Investigación y Procesamiento de Datos |
| Jorge Da Silva | Auditor Ejecutivo / Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Desafíos y Oportunidades para Encauzar a los Profesionales de la Auditoría Interna |
| Tea.L. Enting-Beijering | Directora de Auditoría de Ministerio de Medio Ambiente e Infraestructura de Holanda | Auditoría de Medio Ambiente e Infraestructura |
| John Feely | Líder global de Negocios y Servicios de Auditoría Interna – Pricewaterhouse Coopers | Estado de la Profesión de la Función de Auditoría Interna: Diseñando el cambio para incrementar el desempeño |
| Martha Elena Acosta Zuñiga / Guillermo M. Cejudo | Contralora General de la República de Costa Rica / Secretario Académico del CIDE (Moderador Panel) | Panel: Como Resolver el Enigma del Control Interno |
| Anu K. Mittal | Director en la Oficina de Políticas de Auditoría y Aseguramiento de la Calidad (Office of Audit Policy and Quality Assurance) / GAO | La Medición y Comunicación del Valor y Beneficio de la Fiscalización Superior, La Experiencia en los Estados Unidos de América |
| Sarah Adams | Líder Mundial de la Práctica de Auditoría Interna en TI / Deloitte | Tendencias de la Auditoría Interna en las Tecnologías Emergentes |
| Jesús González Arellano | Socio a Cargo de la Práctica de Sostenibilidad, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo / KPMG | La Sustentabilidad y Auditoría Interna (Retos a considerar y plan de trabajo) |
| Giovanni Cano | Vicepresidente de Consultoría - Applications Solutions – Región Latinoamérica, Oracle Corporation | Mega tendencias Tecnológicas y su aporte en la evolución de la Auditoría Interna |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Deanna Sullivan | Conferencista / Autora / Directora de SullivanSolutions. | Estado Actual de la Profesión de Auditoría |
| Sandra Richtermeyer | Representante de IMA en el Consejo de COSO | COSO/ ERM (Administración de Riesgos) |
| Angelos Binis | Analista de Políticas, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, División de Integridad en el Sector Público, OECD | Auditoría y Control Interno, y Buena Gobernanza |
| Sunil Thomas | Director de Riesgos, Análisis y Cumplimiento de Sistemas - PwC EUA | Fortaleciendo la tercer línea de defensa - Transformando la Auditoría Interna a través del análisis de datos - Data Analytics |
| Andrés Castañeda Vasquez | Business Advisory Services / Grant Thornton | Cómo Agregar Valor a una Organización a través de la Auditoría Interna |
| Jorge Plasencia | Solution Architect Manager - Oracle México | Cómo pueden Impactar las Redes Sociales y la Ingeniería Social a la Auditoría Interna |
| Ignacio Cortés | Socio Principal de Investigación de Fraudes y Servicios de Disputas (FIDS) de México y Centroamérica en EY | Análisis de Datos (Big Data). Herramientas para la Detección de Fraudes |
| Ing. Jorge José Borja Navarrete | Consejero Independiente de PEMEX | La Importancia del Auditor Interno en las Organizaciones |
| Ing. Adolfo Cerezo Pérez | Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias Wal-Mart – México | Control Interno y Evaluación de Riesgos |
| C.P. Jorge Alberto Arteaga Castillo | Auditoría Interna de América Móvil | Mejores Prácticas en la Auditoría Interna |
| Moderador: C.P. Adolfo Ramírez Fernández del Castillo / C.P. J. Fernando Calvillo Armendáriz / Lic. Fernando Bosque Mohino / C.P.C. Jaime I. García Jiménez | Líder Nacional de la Práctica de Auditoría Interna - PwC México / Vicepresidente de Auditoría Interna en Televisa Corporación, S.A. / Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de C.V. / Director de Auditoría Interna de GNP | PANEL “Control Interno” |
| Ing. Roberto Hernández Rojas | Presidente de ISACA Capítulo México y Miembro del Comité CISA Internacional | Cómo Desarrollar Auditorías a las TIC |
| LCI. Juan Carlos Guel López | Director Corporativo de Seguridad | El Impacto del Cibercrimen en la Auditoría Interna |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Frank Martens | Member COSO USA | Revisión del Modelo COSO / ERM |
| Warren W. Stippich Jr. | Co-Líder Global de Servicios en Riesgos Empresariales / Salles Sainz Grant Thornton | Creando un Equipo de Auditoría Interna de Clase Mundial |
| Michael Smith | Partner PWC, USA | Elevando el Nivel de la Auditoría Interna, Cambios y Oportunidades en la Nueva Era Digital |
| Garry Goodall | Principal / Financial Services / EY, USA | Fortaleciendo la Auditoría de Riesgos: Un Nuevo Reto para la Auditoría Interna |
| Sajay Rai | President and CEO, Securely Yours, LLC | Los Principales Riesgos Tecnológicos que todo Auditor Interno debe Entender |
| Jeff Sorensen | Gerente de Producto / Caseware Analytics | Detección y Prevención de Fraudes en Adquisiciones Mediante el Análisis de Datos: Técnicas de Monitoreo Continuo |
| Mtro. Alberto Tiburcio Celorio | Consejero Independiente del Consejo de Administración de PEMEX | Auditoría Interna, una Necesidad Estratégica |
| Moderador: José Rébago / Mtro. Ricardo Gutiérrez Muñoz / C.P. Ángel Fernández Rodríguez / C.P. Jean Manuel Arrivillaga | Socio | Partner | Advisory Services, EY México / CP Latina (E and P /Drilling Contractor / Consultor Independiente / Director Global Auditoría Interna FEMSA) | PANEL: Retos del Consejo y el Auditor Interno en el Aseguramiento Organizacional. |
| Julio R. Jolly Moore | Socio Director Global en Advisory Solutions | La Auditoría Interna y la Tecnología en la Prevención y Detección de Fraude |
| Andrés Velázquez | Presidente y Fundador de MaTTica | Investigaciones Digitales |
| Ing. José Ángel Arias | Regional Audit Director - Technology, Change and Third Parties - Citi | Automatización Robótica de Procesos - Un Marco de Control de Riesgos |
| Moderador: Ing. Alejandro C. Villanueva Zamacona / Mtro. Gustavo Adolfo Solís Montes / Ing. Jorge Plasencia / C.P. Luis B. Moya Planas | Director General de Tecnologías de Información y Comunicación de la ASF / Socio Fundador y Director General de Grupo Cynthus, S.A. de C.V. / Solution Architec Manager - Oracle México / Managing Director de Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V. | PANEL: Auditando el Big Data |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Charlie Wright | Director de Enterprise Risk Solutions, BKD CPAs and Advisors | Tendencias y Retos Actuales de la Auditoría Interna |
| Sanjay Anand | Chairman, Chief Executive Officer / SARBANES OXLEY GROUP, USA | La Importancia de la Ética para Establecer un Programa de GRC |
| Melinda M. Miguel | Former Chief Inspector General at the Executive Office of the Governor State of Florida / Former President of the National Association of Inspectors General | La Auditoría Interna Gubernamental y su Papel en la Prevención de la Corrupción |
| Steven Proctor | Vice President, Internal Audit and Risk Management / Flextronics International Ltd., USA | Los tropiezos más comunes de los auditores internos y cómo evitarlos |
| Jeanette M. Franzel | Board Member / Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) | ¿Qué Esperan Hoy las Partes Interesadas de los Auditores Internos? |
| Michelle DeBella | Vice President, Internal Audit / Hewlett Packard Enterprise | El Auditor Interno en el año 2020: el viaje comienza hoy |
| Gustavo Adolfo Solís Montes / Ricardo Flores Grijalva | Director General de Grupo Cynthus, S.A. de C.V. / Gerente de Aseguramiento de Calidad y Gestión de Auditoría Interna del INFONAVIT | Creación de Valor desde la Función de Auditoría Interna |
| Shannon Urban | Executive Director at EY | Riesgos y Control Interno en el Entorno de la Auditoría Interna |
| Glenn Pomerantz | Anti-Corruption Compliance & Investigations Practice (FCPA) / BDO Consulting, división de BDO USA, LLP | De la investigación de fraudes a su prevención y detección: lecciones aprendidas para auditores internos |
| Richard Stiennon | Chief Strategy Officer / BLANCCO TECHNOLOGY GROUP | Ciberseguridad |
| Natalia Ortega Gómez | Directora General de Auditoría Interna / BBVA Bancomer | Auditoría Interna Como Socio Estratégico del Negocio |
| Alfonso Crespo | Socio en el área de Investigaciones de Fraude y Asistencia en Litigios (FIDS) / Ernst & Young | Marco de Integridad y Cumplimiento para la Lucha Contra el Fraude y la Corrupción |
| John Milner / Ricardo Vásquez Bernal | Socio de Consultoría de Negocios / Socio Director de Consultoría de Negocios - Baker Tilly | GRC con un enfoque a la Auditoria Interna |
| Xavier Vilchis | Coordinador regional de las operaciones de Risk Assurance - PricewaterhouseCoopers | Riesgos Disruptivos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Michael Peppers | Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) del Sistema Universitario de Texas | Los Auditores Internos y su Espíritu de Servicio. |
| Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista | Rector de la Universidad de las Américas Puebla | Resultados de la Impunidad en México |
| John Hall | Socio Fundador, Hall Consulting, Inc. | El Kit Antifraude que todo Auditor Interno debe Conocer |
| Robert Crook | Director Administrativo en Lenfell Associates | Transformación de las Organizaciones Mediante la Auditoría Interna |
| Charmian Simmons | Gerente de Desarrollo de Riesgos del Mercado – Thomson Reuters | Herramientas Digitales para Auditorías de Calidad |
| Eduardo Gómez Alcalá | Socio de Servicios Financieros, Riesgos y Líder de la Práctica Regulatoria / PricewaterhouseCoopers | El Auditor Interno enfrentando los cambios disruptivos-Nuevas Disposiciones en Materia de Emisoras y Sistema Financiero |
| Federico Gonzalez Waite | Director General Adjunto de T.I. / SAGARPA / CYNTHUS | Ciberseguridad y Ciberresiliencia |
| Sergio Villarreal Treviño | Socio de Asesoría en Riesgos de Deloitte México | El Imperativo Global de la Innovación para la Auditoría Interna |
| Alberto Orozco | Socio de Servicios Forenses –PricewaterhouseCoopers, Houston | Análisis de Esquemas de Corrupción en México y el Rol del Auditor Interno |
| Thomas Karig | Ex – Vicepresidente de Relaciones Corporativas y Compliance Officer de VW | Gobernabilidad, Gestión Empresarial con Certeza e Integridad |
| Rommel Moreno Manjarrez | Director General de Servicios para la Operación Policial adscrito al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS). | El Papel del Auditor en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio |
| Sergio Huacuja Betancourt | Socio Director de Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados, S.C. | El Auditor ante la Nueva Ley de Responsabilidades |
| Jesús Ramiro Román-Acosta | Vicepresidente CitiBanamex Innovación y Análisis | Beneficios de la Minería de Datos para los Auditores Internos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| J. Michael “Mike” Joyce Jr. | Consultor y Ejecutivo Internacional | Tendencias Actuales de la Auditoría Interna |
| Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros | Titular de la Secretaría de la Función Pública | El Papel de los Auditores Internos del Sector Público en el Combate a la Corrupción |
| Paul Sobel | Presidente de COSO | Uso del COSO ERM para Administrar Riesgos en Tiempos de Incertidumbre |
| Adam Turteltaub | Vice President, Strategic Initiatives and International Programs | Los Riesgos de Auditar Riesgo – Errores Comunes en la Administración de Riesgos y Cómo Evitarlos |
| Jamal Ahmed | Vice President, Internal Audit/Day & Zimmermann, Inc. | Desarrollar y Mantener una Cultura de Ética y Cumplimiento |
| Mara Ash | CAE, Business & Financial Management Solutions, LLC. | Gestionando las Expectativas y Agregando Valor |
| Renato Trisciuzzi | Petrobras Transporte, S.A. | Cómo Maximizar los Beneficios de la Auditoría Interna |
| MBA, Yves Desharnais | BKD, LLP | ¡Organizaciones Bajo Ataque! - Ciberseguridad |
| Dan Healy | Managing Director, Internal Audit Guggenheim Partners | Nuevos y Sofisticados Esquemas de Fraude- Enfoques Prácticos |
| Mark Maraccini | Partner at Crowe LLP | Cómo Establecer un Marco para la Administración de Riesgos, con Enfoque de Especial Interés para el Sector Público |
| MBA, Sandro Oliveira | Head of Governance, Risk and Compliance, Tronox | Análisis de Datos y su Importancia para el Auditor Interno (Data Analytics) |
| Yonson Velandia | Socio de Consultoría, EY | Tecnologías Disruptivas: Retos y Oportunidades de la Robotic Process Automation (RPA) para los Auditores Internos |
| Carlos Martínez Martínez | Director Asociado del Sector Financiero en Grupo Cynthus | Retos y Estrategias para Implementar un Modelo de Auditoría Continua |
| Prashant Panavalli | Director General de DHG en Nueva York, Mazars North America | Consideraciones de Riesgo Clave en la Evolución de los Auditores |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Richard Chambers | Ejecutivo Senior, Consultor y Experto en Auditoría Interna | Panorama Actual de la Profesión de Auditoría Interna |
| Naohiro Mouri | Vicepresidente y Director Ejecutivo de Auditoría en AIG | La nueva normalidad: auditoría remota mediante el uso del análisis de datos y pruebas automatizadas |
| Michael Fucilli | Consultor Principal, MAS Audit Services | Auditoría Ágil: cómo alinear el enfoque del auditor con los procesos de auditoría en estos tiempos |
| Ann Butera | Presidente de The Whole Person Project, Inc. Autora de Mastering the Five Tiers of Audit Competency | ¿Estás listo? Competencias clave de los auditores internos que agregan valor en tiempos de incertidumbre |
| Alexis C. Bell | Consultora Internacional en Administración de Riesgos de Fraude Fundadora y Socia de Fraud Doctor Presidente Emérita del Consejo Global de ACFE | El panorama actual del fraude: lecciones prácticas para auditores internos |
| Danny M. Goldberg | Desarrollo de habilidades sociales estratégicas para auditores internos | |
| Gerry Zack | Presidente y Director General de la Society of Corporate Compliance & Ethics | Cómo implementar un proceso integral de administración de riesgos con enfoque de cumplimiento |
| Brian Christensen | Ejecutivo Senior en Auditoría Interna | El futuro de los auditores internos: competencias profesionales indispensables para los tiempos que vienen |
| Carrie Summerlin | Consultora y Experta en Auditoría Interna | Competencias profesionales indispensables de los auditores internos para los tiempos que vienen |
| Ing. José Luis Figueroa Millán | Profesor Émerito Tecnológico de Monterrey | Balancea el riesgo, la confianza y oportunidad en un mundo incierto |
| Satya S. Tripathi | Secretario del Grupo de Gestión Medioambiental de la Organización de las Naciones Unidas | Nuevos desafíos del COVID 19: el papel de los auditores internos en la gobernanza y sostenibilidad de las organizaciones |
| Bob Hirth | Co-Presidente del Consejo de Normas de Contabilidad para la Sustentabilidad (SASB) / Presidente Emérito de COSO | El papel de los auditores internos en la mejora del desempeño, la gobernanza y el aseguramiento |
| Gustavo Solís | Director General de Grupo Cynthus | El ecosistema de negocios y la ciberseguridad: dependencia, Interdependencia y riesgo de auditoría |
| Sinuhé Castaneira | Gerente de Proyectos de Grupo Cynthus | El ecosistema de negocios y la ciberseguridad: dependencia, Interdependencia y riesgo de auditoría |
| Bradley Carroll | Líder de la Práctica en Instituciones Financieras, Frazier & Deeter, LLC | Panorama actual de la evaluación de riesgos para auditores internos |
| Ariel Ramírez | Líder de investigaciones, anticorrupción, auditoría forense y FCPA, RKA, Worlwide Group, LLC | Los mayores escándalos de fraude y corrupción en América Latina y el mundo, y cómo le puede pasar a su organización |
| Leonard W. Vona | Presidente y Director General, Fraud Auditing, Inc. | Uso de Data Analytics para descubrir anomalías en los sistemas de las organizaciones |
| José L. Romero Márquez | Socio de Consultoría líder de Enterprise Risk y Auditoría Interna EY Latinoamérica Norte | ¿Cómo la Auditoría Interna puede ayudar en el éxito de la implementación de tecnologías RPA? |
| Omar A. Martínez | Director Ejecutivo de Consultoría para Enterprise Risk y Auditoría Interna EY México | ¿Cómo la Auditoría Interna puede ayudar en el éxito de la implementación de tecnologías RPA? |
| Gladys Elena Estrada Yepes / Isaías Velázquez González / Carlos Ignacio Mesa Medina / Alfonso Gómez Cardoso / Moderadora: Mónica Andrea Hernández Rojas | Directora de Auditoría Interna del Grupo Éxito / Director General de Auditoría de Grupo Financiero Banorte / Vicepresidente de Auditoría Corporativa del Grupo ISA / Director Corporativo de Auditoría Interna del Grupo Empresarial Ángeles / Directora de Operaciones de Audisoft para Latinoamérica | La auditoría en Latinoamérica ante la Pandemia: experiencias reales, reflexiones, retos y oportunidades. |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Ariel Ramírez | Group President & CEO at RKA Worldwide | Conceptos de Investigación Forense para los Auditores |
| María Ríos | Directora Especialista en Auditoría Interna y Cumplimiento, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo | Innovación en Auditoría Interna en la Nueva Normalidad |
| Imran Zia | Director de Auditoría y Aseguramiento del Gobierno de Columbia Británica, Canadá | Auditoría Interna Reinventada; La Carrera por la Relevancia |
| Paul L. Walker | James J. Schiro / Zurich Chair in Enterprise Risk Management Executive Director, Center for Excellence in ERM St. John's University, Tobin College of Business | COSO / Administración de Riesgos con Base COSO - ERM |
| MBA. Raúl Vaca Castro | Director de Auditoría Interna en GrupoMéxico, S.A.B. de C.V. | ¿Cómo Llegar a la Robotización de Procesos para la Auditoría Interna? |
| Enrique Vázquez Escobar | COO de Auditoría Interna en Grupo México, S.A.B. de C.V. | ¿Cómo Llegar a la Robotización de Procesos para la Auditoría Interna? |
| Steve Mar | Director en Intraprise TechKnowlogies LLC Profesor Adjunto en la Universidad de Seattle | ¿Cómo Establecer un Programa de Data Analytics con una Inversión Limitada? |
| Bruce Dorris, J.D. | Presidente y CEO de ACFE Internacional,Austin Texas, USA | Comportamiento del Fraude en la Pandemia y Mejores Prácticas para Prevenirlo |
| Justin Gwin | Managing Director, Risk Advisory Services at BDO | Informes de Auditoría que Generan Impacto |
| Maureen Vermeij | Chief Audit Executive at CZ Health Insurance | Una Propuesta Internacional de Modelo para Agregar Valor a la Auditoría Interna |
| Els Heesakkers | Senior Auditor | Una Propuesta Internacional de Modelo para Agregar Valor a la Auditoría Interna |
| Amanda "Jo" Erven | President and Founder, Audit. Consulting Education, LLC Internal Audit Strategist, Ethics & CultureConsultant, CPE Trainer | Auditoría a la Vuelta de la Esquina: Mirando Hacia Adelante a los Nuevos Riesgos que su Organización está Enfrentando |
| Elsa Meléndez | Directora Ejecutiva de la Práctica deConsultoría en EY México | El Nuevo Dinamismo de la Auditoría Interna |
| Mikaela Pisani Leal | Data Scientist at Rootstrap & Girls In Tech Co -Managing Director | Cómo Extraer Valor de los Datos Disponibles, Habilidad Necesaria del Auditor |
| Trent Russell | Fundador de Greenskies Analytics | Análisis de la Auditoría en el Mundo Real |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Patty Miller | Miembro de Consejo de COSO | Aprovechar COSO y Mejorar la Gobernanza |
| Dominik Foerschler | Director Gerente y Presidente de la Junta de Transformación Digital. Centro de Investigación de Auditoría - ARC | Aprendizaje Inteligente en Auditoría Interna / La Experiencia en Auditoría Efectiva en el Mundo de la Transformación Digital. |
| Gabriela Hernández Cardoso | Ex Subprocuradora de PROFECO; Ex Subsecretaria de SCT. Miembro del Consejo de ISACA. | Gobernanza ¿Qué Espera el Consejo y la Alta Dirección de los Auditores Internos? |
| Wendy Evans / Amy Skaar | Miembro de la Junta de Regentes de ACFE / Directora de Operaciones de Auditoría Interna en Lockheed Martin | Panorama Global del Fraude para los Profesionales de la Auditoría Interna |
| Oscar Meléndez | Socio de Consultoría, EY Perú | Cultura Organizacional: El Componente Clave de una Gestión de Riesgos Eficaz. |
| Brian Tremblay | Líder de Práctica de Cumplimiento, Onapsis, USA | Tecnologías Disruptivas: Cómo Aprovecha la Tecnología de la Ciberseguridad en la Auditoría Interna y el Cumplimiento. |
| Eduardo Amaya Esparza | Gerente de Auditoría y Consultoría Grupo Cynthus | Retos de la Auditoría de Nube |
| Richard Chambers | Ejecutivo Senior, Consultor y Experto en Auditoría Interna | Panorama Global de la Auditoría Interna: Pasado, Presente y Futuro |
| Rainer Lenz | Director de Auditoría Corporativa y Servicios de Asesoría en SAF HOLLAND | El Futuro de los Auditores Internos: Los Jardineros de la Gobernanza |
| Patty Miller | Miembro de Consejo de COSO | Pensamiento Crítico para Auditores Internos |
| Kieran Gilmurray | Director en Ingeniería de Software en Rapid7, UK | El Futuro está aquí: Procesos de Auditoría Robotizados |
| Samantha Webster | Directora de Auditoría y Riesgo Empresarial en, Laticrete International, Inc., USA | Bienvenido a la Nueva Era: Influyendo en la Cultura con el Reenvío de Datos |
| Mike Jacka | Cofundador y Jefe de Pilotos Creativo, en Servicios de Auditoría, Consultoría y Capacitación de Flying Pig (FPACTS), Phoenix, USA | Ratones en el Laberinto: Una Perspectiva Conductista de la Ética, para los Auditores Internos |
| Sharon Messerschmidt | Consultora y Asesora Especial de la Organización de las Naciones Unidas. | Logrando la Inclusión, Diversidad y Equidad. El Papel de los Auditores Internos en las Organizaciones. |
| Leopoldo Peña Ramírez | Director de Auditoría Interna Grupo México División Infraestructura | ¿Por qué sí, Podemos ser Auditores de Sustentabilidad? |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Christi Ziegler | Directora Ejecutiva de Auditoría CITGO Petroleum Corporation Houston, Texas | El Panorama del Fraude en 2023 y despues de: Estudios Mundiales Sobre el Fraude en una Pandemia |
| Jonathan Laubenstine / Sanjay Singh | Vicepresidente de Auditoría Interna en The Hershey Company / Vicepresidente Retirado de Auditoría Interna The Hershey Company | Implementación de un Proceso Exitoso de Auditoría Digital |
| Lucia Wind | Presidenta de la Junta Directiva de COSO | COSO Actualización de la Guía |
| C.P. Isaías Velázquez González | Director General de Auditoría Interna Grupo Financiero Banorte | Los Retos de la Auditoría en el Sector Financiero |
| Daniel Lebel | Presidente del Centre for the Innovation in Audit International, Inc | Auditoría Interna:¡Innovar o Morir! |
| Piyusha Weerasinghe | Vicepresidenta de Auditoría Interna Canadian Tire Corporation | Uso de Procesos Robóticos Automatizados (Bots) y Machine Learning para una Auditoría Continua |
| Mariana Gallegos García Conde / Víctor Cortés | Socia en García Conde Consultores, S.C. Partner Gold de B-GRC / Socio Director de B-GRC Chile | Logrando los Objetivos Corporativos a través de una Gestión Integral de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento |
| Valerie Nielsen | Directora General Longview Leader Corporatio | Riesgos Geopolíticos y Ecosistemas de Cadena de Suministros |
| Angélica Mino León | Directora de Auditoría Interna Grupo México Transportes | Auditoría Ágil |
| Víctor Manuel Che Estrella | Monitoreo, Auditoría de TI y Prevención de Fraude. Bepensa | Transformando Áreas de Auditoría a través de la Automatización de Procesos. ¿Qué Implica y Cómo Afrontarlo? |
| Librado Bueno | Líder de Gobierno y Sector Público en EY Latinoamérica Líder de Consultoría EY Colombia | Inteligencia Artificial: ¿Cómo Impacta a la Auditoría Interna? |
| Miguel Del Olmo / Pablo Paladini | Socio de Consultoría de Baker Tilly México / Director de Resguarda | Línea de Denuncias de Criterios Ambiental, Social y Gobernanza (ESG) |
| Geraldine Giachello | Socia de Lisicki Litvin & Asociados | Los Auditores Internos y el Avance Tecnológico |
| Michael Malcolm | Profesional Senior de Auditoría | Tendencias Actuales en Ciberseguridad para Auditores Internos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| J. Michael Peppers | Director Ejecutivo de Auditoría del Sistema Universitario de Texas | Impacto de los Principios y Estándares de la Auditoría Interna |
| Gerry Zack | Ex Director Ejecutivo de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa. | El papel de los Auditores Internos en el Cumplimiento y la Cultura Ética de las Organizaciones |
| Bruce Dorris | Experto en Prevención de Fraude | Ex Presidente y Director Ejecutivo de ACFE. | Panorama del Fraude: Lecciones para Prevenirlo, y No Solo Detectarlo. |
| Aleem Juma | Líder Ejecutivo de Auditoría | Conferencista en Inteligencia Artificial | AI e IA Inteligencia Artificial y Auditoría Interna |
| Claudia Ortíz Reyes | MBA, COBIT, CICO Subdirectora de Auditoría Interna en Grupo México | Relevancia Actual de las Auditorias de ESG Implementación de un Programa Exitoso |
| Dra. Jodie Lobana, / Pablo Paladini / Esteban San Román | Inteligencia Artificial: Gobernanza, Gestión de Riesgos y Ética - Asesor y Capacitador de la Junta Directiva / Director de Resguarda / Instructor de Grupo Cynthus. | Auditoría interna y ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial: navegar por los riesgos emergentes y fortalecer la gobernanza |
| Paul J. Sobel | Presidente Emérito del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). | Un Mundo en Transformación — Los Auditores Internos y el Impacto de COSO |
| Sohail Saleem | Presidente y Director Ejecutivo Servicios de Consultoría de Solarus. | Potenciar a la Auditoría Interna con el Análisis de Datos (Data Analytics) |
| Celina Caesar-Chavannes | Consultora de Negocios y Ponente internacional. | Desvelando las Fronteras Tecnológicas: Evolución de la Auditoría Interna para la Justicia, la Humanización y el Éxito |
| W. Charles Johnson Jr. | Director de la Práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Forvis Mazars. | Mejora y Modernización de los Departamentos de Auditoría: Lecciones Aprendidas de la Implementación |
| Ricardo Zunino / Eladio Piña Gálvez / Víctor Cortés / Mónica A. Hernández | Socio de Application Integrity, Digital & Analytics. / Audit & Innovation Coach / Socio Director de B GRC Chile / COO de AudiSoft para Latinoamérica | La era Digital de la Auditoría Interna innovación y transformación |
| Carlos Zozaya Gorostiza | Director de Área en Servicios Corporativos BAL. | Inteligencia Artificial - Lecciones de la Auditoría Interna de México |
| Terry Ray | Vicepresidente Ejecutivo de Seguridad de los Datos y Director Ejecutivo de Tecnologías Imperva, Inc. | Un Programa Completo y Sencillo para Fortalecer el Activo Más Valioso - Defensa de los Datos |
| Conferencistas | Cargo/Empresa | Tema |
| Linh San Truong | Miembro de Consejo, Directora Ejecutiva de Auditoría (Chief Audit Executive) y Autora | La Auditoría Interna en Transformación: Una Perspectiva Global sobre Relevancia, Innovación y el Camino a Seguir |
| Trent Russell | Fundador de Greenskies Analytics Experto en Innovación e Inteligencia Artificial Aplicada a la Auditoría Interna | Revolucionando el Cumplimiento y la Auditoría Interna con Agentes de IA |
| Ama Agyapong | Director General - Inclusion Enterprises | Liderazgo Inclusivo: Impulsando la Objetividad a través de la Inclusión |
| Adam Turteltaub | Director Ejecutivo de Participación y Estrategia Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) y Health Care Compliance Association (HCCA) | Comprensión del comportamiento humano para fortalecer la cultura ética y el cumplimiento |
| Gideon T. Rasmussen | Líder y Consultor en Gestión de Ciberseguridad | Conferencista | Veterano | Evaluaciones de Riesgos de Ciberseguridad Adaptativas |
| Tracey Keele | Fundadora y Directora Ejecutiva de Keele Advisory | El Factor Humano: Revolucionando el Desempeño en una Era de Complejidad |
| Matt Galvin | Cofundador, Gentic Global Advisors PLLC Experto Global en Cumplimiento Corporativo, Riesgo Legal y Gobernanza Basada en Datos | Cómo Construir y Potenciar una Función Analítica Avanzada en Auditoría Interna |
| Gerry Zack | Fundador y Director Ejecutivo de RiskTrek LLC. | Evaluación del Riesgo en los Tiempos Turbulentos Actuales |
| Monserrat Peña Arvizu | Gerente Corporativo de Riesgos Empresariales en Grupo Gigante | Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, un mismo Objetivo: La Sostenibilidad del Negocio |
| Víctor Cortés | Director Ejecutivo de Grupo Mitiga | Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, un mismo Objetivo: La Sostenibilidad del Negocio |
| Ricardo Zunino | Socio en Cybertrust Latam | Auditoría continua y analítica de datos: un frente común contra el fraude |
| Ricardo Arellano | Senior Manager, Application Integrity, Cybertrust Latin America | Auditoría continua y analítica de datos: un frente común contra el fraude |
| Luis Moya | Fundador de Luis Moya Consulting Group y Distribuidor de Diligent | Auditorías con Tecnología de Gestión y Analytics - La IA de próxima generación está aquí |
| Jorge Rodriguez Ferreiro | Socio Director, Nyssen Ethics. | Auditoría Interna del Futuro: Metodologías Integrales y Automatización Avanzada |
| Louis García | Ejecutivo en DataSnipper | Auditoría Interna del Futuro: Metodologías Integrales y Automatización Avanzada |